|
|
#1 |
|
Участник
|
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой штукой: 1) Выдаю деньги подотчетнику из кассы 2) Создаю закупку от подотчетного лица, указывая в условиях оплаты соответствующий код условий и подотчетника. 3) Обрабатываю накладную по закупке. В результате: 1) По ГК все проходит как предначертано в мануале: Д 10 - К 71 Д 68 - К 71, и все вроде гуд, кроме того, что оборот по поставщику не учитывается вовсе. Отсюда вопрос - это бага или фича? Заранее спасибо! |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Ответов | |||
| проводки по поставщику | 10 | |||
| Обороты и остатки номенклатуры по счетам | 47 | |||
| возврат брака поставщику | 6 | |||
| Сопоставление проводок по поставщику | 1 | |||
| Ввод проводок по поставщику через журнал ГК... | 2 | |||
|