|
|
#1 |
|
Участник
|
Подскажите по порядку зачета НДС входящего
При сопоставлении оплаты с накладной (приходной) происходит зачет НДС 68-19. В документе Учет налогов написано, что это должно происходить в момент обработки вход. НДС. Впринципе так как работает сейчас система по материалам меня устраивает, вопрос возник из того как настроить НДС по ОСам ? (чтобы зачет происходил после ввода в экспл. и оплаты поставки)
|
|
|
|
|
#2 |
|
Участник
|
НДС по ОС
При покупке ОС, надо указать карточку ОС, которая предварительно заводится. Вот в ней как раз и определяеться МОМЕНТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС, надо поставить после начала аммортизации. Которая возможна после ввода в эксплуатацию!
А что касаеться входящего НДС, то советую прочитать где и какие счета используються в Группе бух разноски (ГБР) и смысл галочки "Оплата входящего НДС". Тогда все станет ясно, как можно влять на разноску входящего НДС... |
|
|
|
|
#3 |
|
Участник
|
это последнее обновление в в.3.00
|
|
|
|
|
#4 |
|
Участник
|
Спасибо за ответы. Настроил теперь осознано
, но галка блокировать в обработке вход. ндс по ОСам не появляется. Я так понимаю эта галка должна авт. ставиться без всяких особенных настроек, достаточно чтоб тип номенклатуры был ОС, так как все добавленные настройки касаются только очередности распределения суммы и момента зачета НДС. Подскажите в каком направлении копать ?
|
|
|
|
|
#5 |
|
Участник
|
Кто как зачитывает НДС по ОСам, неужели все вручную ставят блокировать СФ, и вручную отслеживают ввод в эксплуатацию? Кто нибудь использует функционал из SP3CU1 для этих целей?
|
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Ответов | |||
| SP4. Обработка входящего НДС | 7 | |||
| Обработка входящего НДС? Axapta 3.0 SP3 | 1 | |||
| Ошибка при обработке входящего НДС | 14 | |||
| Оплата входящего НДС | 3 | |||
| Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС | 9 | |||
|