| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Акт сверки взаимных расчетов
			 
			
			Добрый день всем! 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Бухгалтер строит Расчеты с клиентами / Акт сверки взаимных расчетов, указав период с 1 июня 2009 по сегодняшний день с разбивкой по документу. И задает вопрос: а зачем в отчет выводится кроме накладных за текущий период еще за предыдущие? этож в конце года будут все накладные по клиенту выводиться? ![]() Вот. Затрудняюсь с ответом. Помогите, плиз, объяснить такой принцип построения отчета. Зачем в отчете данные за все предыдущие периоды? Текущего было бы вполне достаточно. Последний раз редактировалось Lelya; 24.06.2009 в 17:08.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Вопрос снят.  
		
		
		
		
		
		
		
	Нашла волшебную функцию на форме ListView "Свернуть накладные предыдущих периодов". Воистину неисповедимы пути Аксапты  
		 | 
| 
	
 | 
| Теги | 
| акт сверки | 
| 
	
	 | 
	
		
  |