|  24.06.2004, 10:40 | #1 | 
| Участник | "Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС 
			
			Добрый день! Пытаюсь понять, что будет, если в общем журнале ГК проводить операции по ОС. Ситуация следующая: создаем журнал, в качестве типа счета указываем "Основное средство" на закладке "Основные средства" указываем тип операции "Кап. ремонт" (все остальные поля на этой закладке, как я поняла, буржуйские). СчАстливо разносим операцию. В связи с этим возникает несколько вопросов: 1. Из какой модели учета система берет счет основного средства? из той, которая указана в качестве базовой в параметрах модуля ОС? В таком случае, как проводить опреации в ГК по другим моделям учета? 2. Разнесенная проводка отражается в модуле ОС в списке проводок по ОС в модуле ОС. Но в баллансе отражается не совсем корректно (или вообще не отражается) 3. Кто-нибудь знает подробнее, как это работает? 4. И последнее: вообще, стоит ли пытаться что-то увидеть в ГК из модуля ОС или лучше это не трогать? Заранее спасибо. | 
|  | 
|  24.06.2004, 14:47 | #2 | 
| Member | Re: "Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС Цитата: 
		
			Изначально опубликовано ksenia  ... 4. И последнее: вообще, стоит ли пытаться что-то увидеть в ГК из модуля ОС или лучше это не трогать? ... 
				__________________ С уважением, glibs® | 
|  | 
|  24.06.2004, 14:56 | #3 | 
| Участник | 
			
			Эх-х-х-х... Надежда умирает последней.... | 
|  | 
|  25.06.2004, 01:11 | #4 | 
| Участник | Re: "Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС 
			
			В "тройке" проверить сейчас возможности нет, а в 2.5 было так: 1. Информация о модели учета хранилась только на уровне модуля ОС. В ГК были только счета. Нужно было их ручками указать и все. 2. Что бы все отражалось корректно нужно было каким либо способом создать проводку в модуле ручками в RAssetTrans. С той же самой датой и Документом ГК как и в Главной книге. Там и можно было указать и модель учета и Инв. номер и проч. Вот в этом случае все выглядело ОК. Могу посмотреть в Аксапта 3.0 сп2 как это выглядит, когда доберусь до своего домашнего компа. На работе, к сожалению, нет ОС-ов  Если есть какие вопросы - лучше в мыло. | 
|  | 
|  25.06.2004, 07:47 | #5 | 
| Участник | 
			
			Не работает в стандарте разноска по разным моделям учета ОС при разноске проводок по ОС в ГК.  Только  по базовой модели.   Лучше все операции с ОС проводить только в модуле ОС. Но вот ввод остатков-это проблема. Ведь их приходится вводить именно через общий журнал ГК и по разным моделям. Необходимо делать модификацию. | 
|  | 
|  25.06.2004, 09:41 | #6 | 
| Участник | 
			
			Гипотетически, остатки вводятся через операции приема и передачи
		 | 
|  | 
|  25.06.2004, 10:42 | #7 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано ksenia  Гипотетически, остатки вводятся через операции приема и передачи 
				__________________   | 
|  | 
|  25.06.2004, 14:05 | #8 | 
| Участник | 
			
			пробовал внести остатки по ОС через прием но в журнал ОС не могу строчку достать.......подскажите плиз где я что не так делаю?
		 | 
|  | 
|  25.06.2004, 14:35 | #9 | 
| Участник | 
			
			А как вы настроили профиль разноски для операции "Прием"?
		 | 
|  | 
|  25.06.2004, 14:42 | #10 | 
| Участник | 
			
			Спасибо барышня.......сам ступил......указал для разноски не те суммы к разноске
		 | 
|  | 
|  01.07.2004, 12:52 | #11 | 
| Участник | 
			
			А можно поподробней о вводе остатков через прием\передачу? Я создала новое ОС и пытаюсь сделать для него операцию Прием. В разноске какие суммы надо указывать? | 
|  | 
|  01.07.2004, 14:29 | #12 | 
| Участник | 
			
			Для операции приема-передачи сначала надо настроить профили разноски соответствующих операций. Переносить, скорее всего, надо балансовую стоимость и балансовую амортизацию
		 | 
|  | 
|  02.07.2004, 05:58 | #13 | 
| Участник | 
			
			Создала новое ОС. Его статус "Запланировано".   Создала разноску для операции Прием. Указываю любую сумму- проводки не формируются. Я думаю, потому, что никаких сумм к разноске у ОС со статусом запланировано просто нет. А Вы реально пробовали внести остатки с помощью этой операции или это теория? | 
|  | 
|  02.07.2004, 09:08 | #14 | 
| Участник | 
			
			Это не только теория, но и практика. Все замечательно работает. Сам так заводил остатки.
		 
				__________________ С уважением | 
|  | 
|  02.07.2004, 09:43 | #15 | 
| Участник | 
			
			Алгортим следующий: 1. Создаете карточку ОС 2. Зайдите по кнопке "История" - "Прием". Введите дату на закладке "Обзор" дату операции. 3. На закладке "Разное" введите номер документа и проставьте его дату 4. На закладке "Модели учета" проставьте суммы балансовой стоимости и балансовой амортизации для всех моделей учета. Также не забудьте про прошедший срок службы. 5. Сохраните строку. 6. Создайте новый пакет журнала в Журнале ОС. Введите там операцию "Прием" и выберите ОС. 7. Все должно работать (только что сама проверила) P.S. Убедитесь, что вы указали правильные суммы к разноске в профилях разноски операции "Прием" | 
|  | 
|  02.07.2004, 09:58 | #16 | 
| Участник | 
			
			Если хотите завести несколько объектов одновременно, тогда можно воспользоваться Журналом перемещения - Прием из другой компании.
		 
				__________________ С уважением | 
|  | 
|  01.11.2004, 09:46 | #17 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано ksenia  Гипотетически, остатки вводятся через операции приема и передачи | 
|  | 
|  02.11.2004, 10:37 | #18 | 
| Шаман форума | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано Filip  В таком случае датой ввода в эксплуатацию становится дата ввода начальных остатков. А заказчик требует сохранить реальные даты ввода в эксплуатацию. | 
|  | 
| Теги | 
| основные средства, проводки главной книги, остатки | 
|  | 
| 
 |