| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			такая вот тема: 
		
		
		
		
		
		
		
	покупаем за бугром за 1000 EUR таможим..... пошлина 10%, НДС=18% в результате D41-K60 1000 D16-K76 100 (пошлина) D16-К76 198 (НДС= 18% от (сумма + пошлина)) как такое сделать?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Шаман форума 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			У НДС способ расчета - с валовой суммы, у пошлины - с чистой суммы
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Таможенные пошлины, как правило, реализуются через накладные расходы. 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	может вся пролбема в том, что вы "свернули информацию"? Обычно делают НДС с товара + НДС с пошлины отдельно. т.е. если представить требуемые проводки как: D41-K60 1000 D16-К76 180 (НДС= 18% от сумма) D16-K76 100 (пошлина) D16-К76 18 (НДС= 18% от пошлина) то задача решается стандартными накладными расходами. Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут сделаны механизмом начисления накладных расходов.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от komar
			
			 
У НДС способ расчета - с валовой суммы, у пошлины - с чистой суммы 
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			thanks.... за направлеие мысли  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Шаман форума 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Так акцизы в задаче не значатся :-)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			>D16-K76 100 (пошлина) 
		
		
		
		
		
		
		
	>D16-К76 18 (НДС= 18% от пошлина) >то задача решается стандартными накладными расходами. >Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут >сделаны механизмом начисления накладных расходов. Автоматически - не получится, налог не считается на НР с дебетом отличным от "поставщик"  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			кроме того: 
		
		
		
		
		
		
		
	если ставить "налог на использование" то НДС идет D19 - K60 D60 - K76 вместо D19 - K76  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			проверю
		 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
			
			 Шаман форума 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			А если все-таки с валовой суммы? НСП же работал всю жизнь с такими настройками
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Ага. Понял. 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	А зачем в разноске клиента/поставщика указывать в ДЕБЕТЕ? в разноске стоит указать Дт 16, Кт - Клиент/Поставщик. Тогда проводки генерятся такие. D41-K60 1000 D19-К76 180 (НДС= 18% от сумма) D16-K60 100 (пошлина) D19-К76 18 (НДС= 18% от пошлина) Осталось перебросить задолженность пошлины с поставщика на таможню. Например, зачетом или модификацией. Лучше зачетом. Тогда в системе остается и информация о двух событиях. Есть еще один подход - модификацией убрать требование клиента/поставщика для расчета НДС. Тогда придется добавить еще поле "группа НДС" ![]() Сначала попробуйте обойтись без модификаций.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			thanks. Подумаю.... 
		
		
		
		
		
		
		
	найдена странная функциональность: Forms/TaxPurchaseTaxTable задействовать не получилось........ что это?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			у меня такой нет. есть только forms/TaxPackagingTaxSales 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	Это "упаковочный сбор". Для того, чтобы он работал надо включить в налоговых кодах галочку "упаковочный сбор". Насколько я понимаю, этот налог берется за колчество грузомест при перевозке. Т.е. при обработке заказа нужно вводить грузоместа в кнопке отгрузки. На закупках, насколько я знаю, этот налог не работает.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			>Есть еще один подход - модификацией убрать требование >клиента/поставщика для расчета НДС 
		
		
		
		
		
		
		
	проще модифицировать рассчет НДС - добавить коррекцию на сумму пошлины  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от Green Hamster
			
			 
проще модифицировать рассчет НДС - добавить коррекцию на сумму пошлины 
		
	но это как скажете.  | 
| 
	
 |