AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
NAV
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.07.2006, 13:11   #1  
Uma Turman is offline
Uma Turman
Участник
 
67 / 10 (1) +
Регистрация: 26.01.2006
Учет выручки по оплате
Кто сталкивался с проблемой 45-го счета и учета реализации продукции по оплате! Помогите найти выход!
Товары отгружены на 45-ый счет (можно отборочной накладной). Оплаты будут поступать частично без отчета реализатора о проданных единицах. Поле Отложенный налог позволяет учитывать НДС пропорционально поступившей оплате. Как учесть себестоимость и выручку пропорционально оплате и соотвественно сформировать эти проводки после оплаты? Какие разноски настраиваются?
Скажите, как по-другому можно посмотреть на этом бизнесс-процесс и провести его в Аксапте?
Старый 25.07.2006, 15:52   #2  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Ненужная проводка
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 25.07.2006, 16:20   #3  
Uma Turman is offline
Uma Turman
Участник
 
67 / 10 (1) +
Регистрация: 26.01.2006
Хочеться понять одно:
Если попытаться подстроиться под существующую разноску Накладной и Счет-фактуры, а лишние две проводки реверсировать через Журнал ГК ручками или попробовать искусственно удалить, это выход?
При этом использовать забалансовые счета.
Себестоимость также ручками проводить после оплаты Д90/2-К45. Получается наполовину автоматическая разноска.
Или найдено более рациональное решение? Serge_DD говорит, что нужно по-другому смотреть.
Старый 25.07.2006, 16:34   #4  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Сторнировать в ГК - это не выход однозначно. Удаление проводок - тоже не выход. Любое решение, которое плодит расхождение модулей с ГК не есть выход. Любое решение, которое приводит к удалению проводок - вообще не выход. Потом концов не соберете.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 25.07.2006, 18:11   #5  
Uma Turman is offline
Uma Turman
Участник
 
67 / 10 (1) +
Регистрация: 26.01.2006
То есть надо программировать, если существующая разноска не удовлетворяет? Скажите в каком направлении мыслить.
Старый 25.07.2006, 18:21   #6  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Можно поменять учетную политику. Можно попрограммировать. Можно забивать проводки руками. Можно вынести процесс из системы. Можно придумать что-нибудь еще. Решать - Вам.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 26.07.2006, 10:21   #7  
Uma Turman is offline
Uma Turman
Участник
 
67 / 10 (1) +
Регистрация: 26.01.2006
Учетную политику поменять нельзя.
Если руками, то накладные не обрабатывать, а использовать Складской журнал и Журнал платежей?
Видимо, придется программировать. Хочется понять как лучше, все заново переписывать или делать на основе существующих разносок, реверсируя ненужные проводки и добавляя нужные???
Старый 26.07.2006, 13:15   #8  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Небольшое замечание:
Аксапта не работает по оплате, только по начислению.
Насколько я понимаю принцип учета по оплате подразумевает совершенно разные способы признания в учета запасов, ос, доходов и расходов.
таким образом вам придеться собственно переписать много во всех модулях аксапты.
__________________
Старый 26.07.2006, 13:34   #9  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Цитата:
Сообщение от Uma Turman
делать на основе существующих разносок, реверсируя ненужные проводки и добавляя нужные???
Если делать так - получится как расчет себестоимости. В течение периода товары учитываются "по начислению", потом вводится процедура "закрытие склада -2", которая проводит циклические сопоставления отгрузок с оплатами (интересно, каким образом это соответствие будет находиться ), и проводит кучу корректировок. Затем запускается закрытие склада во вторичной валюте, и еще закрытие склада, которое просто так. Тут главное - не ошибиться в последовательности "закрытий".... В общем - примите мои соболезнования. Скорее всего, закончится сменой учетной политики или демонтажом акзапты.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 28.07.2006, 11:34   #10  
Uma Turman is offline
Uma Turman
Участник
 
67 / 10 (1) +
Регистрация: 26.01.2006
Трудность заключается в том, что мы с оплатой не получаем отчет реализатора и мы не знаем, за какие строки из накладной пришли деньги. А раз так, то как Аксапте списать себестоимость пропорционально оплате, как я хочу? В 1С себест проданного товара = оплата * (себест.всей отгурзки / выручка всей отгрузки).
В Аксапте это не получится делать. Какой придумать выход?
И еще, поддерживая мысль ppson, в учете по оплате задолженность на сч.62 и выручка на сч.90.1 должны возникать после поступления денег на сумму оплаты, а не на сумму всей отгузки до оплаты.
Наверное, придется смириться и вести бухучет по всем правилам учета по оплате в 1С, а в Аксапта обрабатывать накладную на все строки, видеть задолженность на сумму всей отгрузки, а НДС начислять по оплате. Таким образом экономический смысл учета по оплате сохраниться.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Не работает учет По оплате Uma Turman DAX: Функционал 7 15.09.2006 12:01
Учет реализации по оплате Uma Turman DAX: Функционал 0 19.07.2006 15:59
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Предъявление к оплате kas DAX: Прочие вопросы 1 27.12.2004 15:11
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.