AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
NAV
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.03.2006, 14:22   #1  
Mitjay is offline
Mitjay
Участник
 
24 / 10 (1) +
Регистрация: 26.07.2005
Учитываем аванс от клиента. Смотрим проводки, НДС операции - все хорошо. Переходим в карточку клиента, раскрываем поле Баланс - попадаем в Клиент Книга Операций. Выделяем наш аванс и нажимаем кнопку Функции/Изменить статус Аванса. Затем смотрим финасовые операции:

Дата Учета|Тип Документа|Фин. Счет Но.|Сумма|Бал. Счет Но.
20.01.06_________________62-140_______1180,00___62-120
20.01.06_________________68-200_______180,00____62-160
20.01.06_________________62-160_______-180,00____68-200
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00___62-140
20.01.06___Оплата________62-140_______1 180,00____62-120
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00

По счету 62-140 (Расчеты с клиентами по авансам полученным) и счету 62-120 (Расчеты с клиентами) суммы проходят 2 раза.

Как с этим бороться? Код править?
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.