|
|
|
|
#1 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от sukhanchik
Под путаниями в показаниях я имел в виду - что Вам сначала нужна была переброска в рамках одного договора, затем это требование было снято. Т.е. были озвучены разные постановки задачи.
Через журнал ГК (Главная книга\Журналы\Общий журнал) делается операция: Клиент1 (счет), Клиент 2 (корсчет). Указывается сумма в дебете или кредите. На закладке Разное указываются договора, если требуется. Журнал разносится. Все. Мы "по просьбам трудящихся" сделали отчет, который используя сопоставления, закрывает задолженность по договорам, участвующих в сопоставлении.
__________________
Александр |
|
|
|
|
#2 |
|
Участник
|
А делать сопоставления не надо? Или это не дополнительная работа? Или они у вас каким-то боком автоматически делаются в подобных ситуациях?
Че-то я вообще не понял про сопоставления... Как вы сопоставляете проводки по разным клиентам?
|
|
|
|
|
#3 |
|
Участник
|
Цитата:
Не по разным клиентам, а по разным договорам одного и того же клиента.
__________________
Александр |
|
|
|
|
#4 |
|
Участник
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Участник
|
вы же понимаете, что ваш отчет лишь создает иллюзию сопоставления. проводки же на самом деле висят не сопоставленные
__________________
|
|
|
|
|
#6 |
|
Участник
|
Проводки, то как раз сопоставленные. Можете попробовать, думаю у Вас тоже получится. Хотя согласен, что отчет показывает не совсем истинную картину.
__________________
Александр |
|
|
|
|
#7 |
|
Участник
|
Александр, как вам удалось сопоставить открытые проводки разных клиентов, без "переброски" задолженности с одного клиента на другого?
__________________
|
|
|
|
|
#8 |
|
Участник
|
Вероятно Вы неправильно меня поняли. Я говорил, что сопоставлялись проводки одного и того же клиента, но с разными договорами.
__________________
Александр |
|
|
| Теги |
| задолженность, лизинг, расчеты с клиентами, сальдо |
|
|
|